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文号 索引号 005452110/2019-00069 关键词
主题分类 2019 体裁分类 服务对象
平顶山市科学技术协会2019年部门预算
文号: 索引号:005452110/2019-00069 发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28
发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28 视力保护色:

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

第一部分 平顶山市科学技术协会部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市科学技术协会部门预算包含本级预算和下属单位预算。市科协内设3部一室.市科协行政编制17 人;在职人员12 人,离退休人员 16人。下设两个事业单位,平顶山市青少年科技中心及平顶山市反邪教协会办公室。

二、主要职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才。

(五)开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(六)开展继续教育和培训工作。

(七)开展国内外民间科技交流与合作,增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

(八)负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理;对所属学会进行领导,对县(市)区科协、企事业单位科协进行业务指导。

(九)指导平顶山市反邪教协会和县(市)区反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一)承办市委、市政府交办的其它任务。

第二部分 平顶山市科学技术协会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为680.1万元,与2018年相比,收、支总计均增加354.3万元。主要原因:2019年结转2018年国家基层科普行动计划专项资金200万元。

二、收入预算说明

2019年收入预算680.1万元,其中:财政拨款收入414.1万元;部门结转资金收入266万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算680.1万元,按用途划分为:工资福利支出294.9万元,43.4%;商品服务支出22.9万元,占3.4%;对个人及家庭的补助支出31.9万元,占4.7%;项目支出330.3万元,占48.5%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算414.1万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加100.4万元,主要原因:2019年结转2018年国家基层科普行动计划专项资金200万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为414.1万元。主要用于以下方面:科学技术(类)支出306万元;社会保障和就业(类)支出68万元;医疗卫生(类)支出19.9万元;住房保障(类)支出20.1万元;。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出414.1万元,其中:基本支出321.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出92.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算10.47万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2018年持平。

(二)公务用车运行维护费预算6.95万元,预算数与2018年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2018年持平。

(三)公务接待费预算3.52万元,预算数比2018年减少0.22万元,占“三公”经费总额的33.6%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排5万元,预算数与2018年持平,主要用于办公设备、办公用品购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算20.8万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金128万元。2019年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金110万元。

(三)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,科普大篷车1辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载: 73市科学技术协会.xls||||||||||||
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