文号 索引号 005452110/2017-00024 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市行政复议调解接待中心 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00024 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-21 视力保护色:

第一部分 平顶山市行政复议调解接待中心概况

主要职责

第二部分 顶山市行政复议调解接待中2016年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平顶山市行政复议调解接待中心决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市行政复议调解接待中心概况

- 1 -

一、主要职责

我中心为平顶山市人民政府法制办公室领导的正科级事业

单位共核定事业编6经费实行财政全额预算管理2015 年末实有人员总数3人,全部在岗。

我中心主要负责接待前来申请行政复议行政调解的公民、

法人和其他组织,并做好登记、受理、转办工作,为行政复议 和行政调解工作的顺利开展提供服务。

- 2 -

第二部分

平顶山市行政复议调解接待中心

2016年度部门决算表

- 3 -

收入支出决算总表

. 01

位:万

行次

金额

行次

金额

1

2

一、财政拨款收入

1

19.92

一、一般公共服务支出

30

17.77

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

1.31

年末结转和结余

56

3.46

28

57

总计

29

21.23

总计

58

21.23

本表映部本年的总支和末结结余况。

- 4 -

收入决算表

02位:万

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

属单缴收

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19.92

19.92

201

一般公共服务支出

19.92

19.92

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2320303

地方政府向国际组织借款

付息支出

2010350

事业运行

19.92

19.92

……

……

……

本表映部本年取得各项入情

- 5 -

支出决算表

03位:万

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17.77

17.77

201

一般公共服务支出

17.77

17.77

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2320411

国有土地使用权出让金债务付

息支出

2010350

事业运行

17.77

17.77

……

……

……

本表映部本年各项出情

- 6 -

财政拨款收入支出决算表

04位:万

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19.92

一、一般公共服务支出

31

17.77

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

本年支出合计

55

年初财政拨款结转和结余

26

1.31

年末财政拨款结转和结余

56

3.46

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

21.23

总计

60

21.23

- 7 -

本表映部本年一般共预财政款和府性金预财政款的收支年末转结情况。

- 8 -

公共算财拨款出决

05位:万

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19.92

19.92

201

一般公共服务支出

19.92

19.92

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2010108

代表工作

2010109

人大信访工作

2010350

事业运行

19.92

19.92

……

……

……

……

本表映部本年一般共预财政款实支出况。

- 9 -

公共算财拨款本支决算表

06位:万

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14.87

302

商品和服务支出

0.02

30101

基本工资

2.73

30201

办公费

30102

津贴补贴

0.63

30202

印刷费

30103

奖金

2.34

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

1.12

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

8.05

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

2.88

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

2.88

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.02

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

- 10 -

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

本表映部本年一般共预财政款基支出细情

- 11 -

公共算财“三”经支出算表

07位:万

本表映部本年“三”经支出决算况。2016预算为“三”经年初算数决算是包当年般公预算财政拨款以前度结资金排的际支

- 12 -

性基预算政拨收入出决

08位:万

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对

应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资

金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支

……

……

……

……

本表映部本年政府基金算财拨款入支及结和结情况。

说明:平顶山市行政复议调解接待中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

- 13 -

第三部分

行政复议调解接待中心

2016年度部门决算情况说明

- 14 -

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总19.92万元,支出总17.77万元,与 2015 比,收总计各 18.61 ,增 1520%

单位2015年新成立单位2015年仅拨付一个月费用支出

总计各增17.77万元,2015年我单位没有支出。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合19.92万元其中财政拨款收19.92 万元,100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度出合 17.77 万元其中:基本支 17.77 元,100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财拨款收 19.92 万元财政支出总 17.77 2015年相比,财政拨款收入增18.61万元,总计增长1520%(因我单位为 2015 年新成立单位,2015 年仅拨付一个月

费用政拨款支17.77万元2015年我单位未产生支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说 (一)财政拨款支出决算总体情况。

- 15 -

2016 般公预算政拨款 17.77 ,占100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17.77 万元,主要用

于以下方面:一般公共服务(类)支17.77万元,100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25万元,

支出决算17.77万元完成年初预算71%其中一般公共服务财政事务事业运17.77万元年初预算25万元支出 决算17.77万元,完成年初预算71%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支17.77万元其中:

人员经14.86万元主要包括基本工资津补贴绩效工资、 其他社会保障支出、奖金;对个人和家庭的补2.88万元,主 要包括:住房公积金。公用经0.02万元,主要包括:工会经

费。

、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 况说明

2016年我单位没有三公经费预算及支出。

1.因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。

- 16 -

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,我单位没有车辆、设备等国有资产。

- 17 -

第四部分 名词解释

- 18 -

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、末结转结余:指年度或前年度算安

条件发变化法按计划实,需迟到以年度关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作务而发生的人员支出和公用支出。

- 19 -


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